勉县妇女联合会2017年部门决算说明

  • 索引号:

    610725000-/2020020861
  • 发布日期:

    2018年09月05日 17:28
  • 来源:

    勉县政府门户网站
  • 发文机构:

    县财政局
  • 内容概述:

勉县妇女联合会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、围绕党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及县委和上级妇联的指示决定,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2、指导全县各级妇女组织依照《中华全国妇女联合会章程》的要求和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

3、调查研究新形势下妇女、儿童的情况和问题,及时向县委、县政府和上级妇联反映情况,并提出建议和意见。

 4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,指导全县各级妇女组织的宣传工作,教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业妇女的先进典型,积极开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育,不断提高妇女的思想道德和科学文化素质。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制订,切实维护妇女、儿童的合法权益,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。

6、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

 7、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

 8、完成县委、县政府和上级妇联组织交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、坚持思想引领,积极培育和践行社会主义核心价值观。深入贯彻落实党的十九大精神、开展富有特色的主题宣传庆祝活动。

2、突出创业就业,推动“巾帼脱贫行动”深入实施。深入开展妇女实用技能培训和妇女扶贫车间和扶贫工厂建设,加大创业妇女的扶持力度。

3、立足权益保障,切实提升妇女儿童幸福感。筑牢维权工作基础,创新维权工作方式,做好维权信访接待。

4、抓好妇女儿童规划实施,不断优化妇女儿童发展环境。

5、实施强本固基工程,切实加强妇联组织和妇女干部队伍自身建设。

6、围绕全县工作大局,团结动员广大妇女为建设好“三个勉县”贡献力量。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门2017年决算包括勉县妇女联合会本级决算和挂靠事业单位勉县妇女儿童工作委员会办公室决算(未独立核算)。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的包括:

序号

单位名称

1

勉县妇女联合会会本级(机关)

2

勉县妇女儿童工作委员会办公室(未独立核算)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门核定人员编制6人,其中行政编制4人,使用工勤人员1人,事业编制1人;实有人员7人,其中行政5人、事业1人。单位管理的退休人员已全部交城居中心。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入124.64万元。比上年增加3.85万元,增幅3.19%。主要原因是2017年度其他收入(2017年度上级妇联拨款民生项目资金)增加。2017年支出124.89万元,较上年减少2.19万元,减幅1.72%,主要为是退休人员移交城居中心管理,不再决算退休人员人员经费

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入总计124.64万元。其中一般公共预算财政拨款收入109.06万元,其他收入15.58万元。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出总计124.89万元,包括:基本支出90.39项目支出34.50万元。


(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度一般预算财政拨款收入109.06万元,相较上年度减少2.13万元,减幅1.92%。一般预算财政拨款支出109.31万元,相较上年度减少8.17万元,减幅6.95%,主要是退休人员移交城居中心管理,不再决算退休人员人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出109.31万元,支出包括:基本支出89.81万元,其中:人员经费支出66.42万元,公用经费支23.39万元;项目支出19.50万元。

按支出功能科目分,包括一般公共服务支出109.31万元、财务事物支出0.22万元(主要是妇联财政专网建设支出);群众团体事物支出109.09万元(主要是用于行政运行和其他群众团体事物支出)。其中,信息化建设支出0.22万元,主要用于财政专网建设支出。行政运行支出68.32万元,用于妇联工作人员工资福利支出和机关办公运行支出。其他群众团体事物支出40.77万元,主要用于2017年民生项目支出和考核奖金支出以及机关办公运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.81万元,支出包括:人员经费支出66.42万元,公用经费支出23.39万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.62万元,其中:

1)因公出国(境)费:0元。

2)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待7批次,68人次,共计0.62万元,主要用于接待县区妇联交流学习和省市妇联检查调研工作。

3)公务用车购置及运行维护费:0万元。

2017年三公经费较上年减少1.15万元,减幅64.97%。其中:因公出国费用为0.00万元,较上年度持平(上年度因公出国费用为0.00万元);公务接待费用为0.62万元,较上年度减少0.19万元,减幅23.46%;公务用车购置费为0.00万元,较上年度持平(上年度公务用车购置费为0.00万元);公务用车0辆,公务用车运行维护费为0.00,较上年度减少0.96万元。

原因为贯彻中央八项规定和厉行节约有关要求,我单位进一步加强三公经费管理,规范公务接待活动,杜绝铺张浪费,厉行勤俭节约。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度培训费支出1.58万元。较上年增加0.7万元,增幅79.55%。增加原因主要为履行脱贫攻坚行业部门职责,开展妇女手工技能培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度会议费支出0.00万元,较上年减少0.11万元,原因是本部门2017年度无大型会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款109.06万元,政府性基金预财政算拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费为23.39万元,主要用于机关办公运行、水费、会议及培训、公务接待、差旅费和开展业务活动等,较上年减少2.49万元,减幅10.65%。原因主要为厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:/upload/20201021/be1e9692579e4eb6b2d5409da6b0ad92.xls